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西能集团开展内部巡察及审计合规风险管理业务培训

2024-11-12


本网讯  日前,西能集团先后举办2024年度内部巡察、审计合规风险管理及违规经营投资责任追究工作专业知识培训班,旨在贯彻落实中央、省委关于国有企业内部审计及违规经营投资责任追究的有关工作要求,进一步提升集团系统广大干部职工对内部巡察、审计合规风险管理及违规经营投资责任追究工作的认知高度和业务能力素质。


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集团总部中层管理人员、重要部门和关键岗位相关人员,各权属公司内部巡察、审计、合规、风险及违规经营投资责任追究工作分管领导和相关岗位人员60余人参加培训。


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培训中,五位主讲老师围绕“内部巡查工作规范及流程”“做好新时期内部审计工作”“优化风险防控 提升企业效能”等主题,结合一个个生动鲜活的案例,讲授了新时期如何做好内部审计工作、数字化管理视角下如何构建企业风控体系等一系列理论和实践问题,并结合实际对违规经营投资责任追究具体工作中的常见问题及原因进行了分析,提出了对策和建议。课程内容丰富、专业技术性强,大家表示,此次培训受益匪浅,对个人综合能力素质有很大提高。

集团公司党委委员、总会计师雷治昌在开班讲话中强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国和强化底线思维、防范化解重大风险系列的重要论述,切实提高集团系统内部巡察、审计、法务合规风险管理及违规经营投资责任追究工作干部的政治素质和业务能力,深化和提升集团公司法治建设、合规风险管理和内部监督问责工作,为集团公司“十四五”规划目标实现和高质量发展奠定基础。

雷治昌要求,要提高政治站位,切实增强对内部巡察、审计、法务合规风险管理及违规经营投资责任追究工作重要性的认识,提高法务合规风险识别、评估能力水平,将企业规章制度转化为在工作中强化风险及内控管理事项研究分析,规范生产经营行为的自觉行动,在各项工作中合法、合规做好本职工作,确保集团公司内部管控到位,各类风险得以有效防范化解。

下一步,集团公司将继续深入推进法治建设、合规风险管理和内部监督问责工作,进一步加强顶层设计,强化全面风险管控与内部巡察审计、纪检等职能部门板块的协同配合,扎实抓好各项工作的落地落实。(通讯员 邰敖睿 张健;编辑:蒋易宏;二审:路艳宁;三审:肖玲)