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西能集团组织开展内部审计管理办法、审计整改工作管理办法及其相关案例宣贯

2025-04-27

本网讯  4月24日,西能集团组织开展集团公司内部审计管理办法、审计整改工作管理办法及其相关案例宣贯,旨在进一步提升集团公司内部审计在经营管理、提高经济效益,防范经营风险中的职能作用。集团公司各职能部门、各权属公司相关人员参加培训。


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审计部负责人周霞同志结合近期开展的内部审计质量调研检查情况,深入剖析各权属公司在实际开展内部审计工作中存在的问题,并进行总结发言。审计部有关同志就内部审计管理办法、内部审计整改工作管理办法,针对在执行过程中可能存在的疑问和制度有关要求,进行重要章节的解析宣讲。

本次宣贯还邀请了立信中联会计师事务所特殊普通合伙贵州分所负责人张印同志就审计案例进行宣贯,进一步加深参训人员对内部审计的认识。

此次宣贯进一步强化了内审管理、提升了监督效果,为充分发挥内部审计基础防线作用、推动内部审计工作实现高质量发展打下更加坚实的基础。(通讯员:王津;编辑:蒋易宏;二审:路艳宁;三审:肖玲)